سرفصل های اموزشی این دوره: آشنایی و مفاهیم پایه مالیات
آموزش گامبهگام مفاهیم پایه تا مباحث کاربردی مالیاتی، متناسب با نیاز واقعی حسابداران
بررسی کامل مالیاتهای مستقیم شامل حقوق، املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی با مثالهای عملی
آموزش کاربردی مالیات بر ارزش افزوده، از شناسایی مشمولیت تا محاسبه و اجرای صحیح تکالیف قانونی
تحلیل قوانین، معافیتها، هزینههای قابل قبول و جرائم مالیاتی با رویکرد کاهش ریسک مؤدیان
برگزاری کلاسها بهصورت عملی و مسئلهمحور، با تمرکز بر چالشهای واقعی محیط کار
ارائه جزوات، چکلیستهای مالیاتی و نکات کلیدی کاربردی برای استفاده در کار واقعی.
تدریس توسط مدرسین باتجربه با سابقه عملی در امور مالی و مالیاتی شرکتها
مناسب برای حسابداران، مدیران مالی و افرادی که قصد دارند فعالیت حرفهایتری در حوزه مالیات داشته باشند
شروع دوره: 1404/11/25 | روزهای زوج ساعت 17 الی 19
شرایط اقساطی
ابتدا 20 درصد مبلغ دوره به صورت پیش پرداخت دریافت میشود.مابقی مبلغ دوره با دریافت یک چک ضمانت تا زمان اتمام دوره تسویه میشود.
مدرک معتبر
سازمان فنی و حرفهای (در صورت قبولی در آزمون) و همچنین گواهینامه رسمی اموزشگاه پانا را دریافت میکنند. این مدارک قابل ارائه جهت استخدام، ارتقای شغلی و تقویت رزومه کاری میباشند.
معرفی به کار
به منظور تسهیل ورود شما به بازار کار، مجموعه پانا امکان معرفی به فرصتهای شغلی را تا ۶ ماه پس از پایان دوره، صرفاً برای دانشجویان برتر پانا فراهم مینماید.
با گذراندن دوره چارچوب، شما:
با گذراندن دوره مالیاتی چارچوب، شما:
* درک کاملی از نظام مالیاتی ایران و قوانین مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده به دست میآورید و میتوانید نقش مالیات را در تصمیمهای مالی کسبوکارها تحلیل کنید.
* قادر خواهید بود مالیاتهای مرتبط با اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، حقوق و دستمزد و املاک را بهدرستی محاسبه و مدیریت کنید.
* با معافیتها، هزینههای قابل قبول، مشوقها و جرائم مالیاتی آشنا میشوید و یاد میگیرید چگونه ریسکهای مالیاتی را به حداقل برسانید.
* میتوانید تکالیف مالیاتی کارفرما و مؤدیان را بهصورت اصولی انجام داده و از بروز خطاهای رایج و هزینهساز جلوگیری کنید.
* توانایی تحلیل معاملات مشمول و معاف مالیات بر ارزش افزوده را پیدا میکنید و محاسبات آن را در سناریوهای واقعی انجام میدهید.
* در نهایت، به سطحی از تسلط میرسید که میتوانید امور مالیاتی شرکتها و پروژهها را با اعتمادبهنفس و چارچوب قانونی صحیح انجام دهید.
در فضای واقعی حسابداری، تسلط بر قوانین مالیاتی یک مزیت نیست؛ یک الزام جدی است.
دوره مالیاتی چارچوب دقیقاً برای همین طراحی شده است:
ایجاد یک چارچوب محکم و کاربردی از قوانین مالیاتی، تا حسابدار بتواند حرفهایتر، مطمئنتر و بدون ریسک در بازار کار فعالیت کند.
چارچوب، ستون اصلی حسابداری حرفهای شماست.
ویژگیهای دوره جامع مالیاتی «چارچوب»
* آموزش گامبهگام مفاهیم پایه تا مباحث کاربردی مالیاتی، متناسب با نیاز واقعی حسابداران.
* بررسی کامل مالیاتهای مستقیم شامل حقوق، املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی با مثالهای عملی.
* آموزش کاربردی مالیات بر ارزش افزوده، از شناسایی مشمولیت تا محاسبه و اجرای صحیح تکالیف قانونی.
* تحلیل قوانین، معافیتها، هزینههای قابل قبول و جرائم مالیاتی با رویکرد کاهش ریسک مؤدیان.
* برگزاری کلاسها بهصورت عملی و مسئلهمحور، با تمرکز بر چالشهای واقعی محیط کار.
* ارائه جزوات، چکلیستهای مالیاتی و نکات کلیدی کاربردی برای استفاده در کار واقعی.
* تدریس توسط مدرسین باتجربه با سابقه عملی در امور مالی و مالیاتی شرکتها.
* مناسب برای حسابداران، مدیران مالی و افرادی که قصد دارند فعالیت حرفهایتری در حوزه مالیات داشته باشند.
سرفصل های دوره
مالیاتهای مستقیم
1. بررسی کامل مالیات بر درآمد املاک و نحوه محاسبه آن
2. محاسبه مالیات حقوق و مزایا طبق مقررات جاری
3. تحلیل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی با مثالهای واقعی
4. محاسبه مالیات اشخاص حقوقی و سود مشمول مالیات
5. شناسایی هزینههای قابل قبول مالیاتی
6. بررسی معافیتها، بخشودگیها و مشوقهای قانونی
7. آشنایی با جرائم مالیاتی و راهکارهای پیشگیری
مالیات بر ارزش افزوده
8. شناسایی مؤدیان مشمول و معاف ارزش افزوده
9. بررسی کالاها و خدمات مشمول و معاف
10. تحلیل انواع معاملات در نظام ارزش افزوده
11. محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده در سناریوهای مختلف
12. بررسی فراخوانها و تکالیف مؤدیان ارزش افزوده
کارگاه عملی و مهارتهای حرفهای مالیاتی
1. کارگاه عملی تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
2. کارگاه عملی تهیه و ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی
3. بررسی پروندههای واقعی و چالشهای مالیاتی مؤدیان
4. تحلیل موارد خاص و اختلافی در قانون مالیاتهای مستقیم
5. کارگاه عملی اجرای قانون ارزش افزوده در حسابداری
6. ثبت، کنترل و تطبیق ارزش افزوده در نرمافزارهای حسابداری
7. کارگاه عملی ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
8. بررسی نکات رسیدگی، دفاع مالیاتی و تعامل با سازمان امور مالیاتی